Description
Description
L'objectif d'un auditeur est de transmettre analyses, conseils et recommandations au chef d'entreprise et aux décideurs. Pour ce faire, il doit savoir décortiquer le fonctionnement de l'entreprise afin de détecter les défauts et les risques susceptibles de mettre en cause la stratégie fixée par le management. Il vérifie les contrôles qualité internes. Il est donc garant d'une méthodologie rigoureuse et déterminante, doit se faire comprendre de tous afin que les recommandations et process puissent facilement être compris et suivis.
NOTE: Ce parcours est certifiant : un certificat de réussite sera délivré aux participants ayant suivi l'entièreté du parcours avec un taux minimum de présence de 80 % et ayant participé avec succès à l'évaluation finale des compétences.
Objectifs
A la fin de ce parcours de formation, le participant sera capable de:
• Comprendre le rôle de l’auditeur dans l’organisation
• Adopter une méthodologie et des outils d’auditeur
• Analyser et maîtriser les risques / conformités au moyen de contrôles
• Comprendre le rôle de la gouvernance et son impact sur le management des systèmes d’informations d’entreprise
• Définir un plan d’audit
• Dérouler les phases d’une mission d’audit interne
• Communiquer afin d'engager et de transmettre à différents interlocuteurs (management et opérationnels)
• Mobiliser la technologie pour automatiser, examiner et détecter certaines opérations en audit continu
Programme
S'initier à l'audit interne 8h
Origine et définition de l’audit interne
Rôles de l’auditeur (missions d’assurance, de conseil)
Conditions d’exercice (indépendance)
Les normes d’audit interne
Le cadre d’évaluation de l’audit interne :
Gestion des risques
Contrôle interne
Gouvernance
S’approprier les référentiels et normes qui font l’objet de l’audit.
Les bonnes pratiques de l’audit interne - IIA.
Les parties prenantes de l’audit interne
Conduire une mission d’audit interne - Méthodologie 16h
Planification de la mission d’audit et communication du plan d'audit
Exécuter la mission d’audit interne
Rédaction du rapport d’audit
Communiquer les travaux et conclusions de la mission d’audit interne
Suivre les recommandations de la mission d’audit interne
Cas pratiques
Audit interne et amélioration continue - Boîte à outils 8h
Introduction
Objectifs de l'audit
Rafraîchir votre esprit sur les concepts statistiques
Le travail sur le terrain - l'audit en action
Notion de VOC-VOP-VOB-VOE
Exercices
Connaître son processus
SIPOC
Cartographie des processus
Cartographie de la chaine de valeur
FMEA
Matrice d’auto-qualité
Mesure du process capability
Exercices avec des données et des outils Excel
Analyse des données
Types de données
Outils pour comprendre les données
Plan de collecte des données
Structure des données
Gestion visuelle
Matrice XY
Pareto
Box & Wisker plot
5 pourquoi
Diagramme des causes et effets
Tableau de contrôle
Histogramme
Scatter plot et analyse de corrélation
Exercices utilisant les exemples de Banks
Modèles de données
DPO
DPMO
Rendement Yield
Rolled troughput yield
Sélection de la taille de l’échantillon
Exercices utilisant les outils Excel
S'initier à la maîtrise des risques et au contrôle 8h
Les objectifs de contrôle interne
Réglementation sur le contrôle interne
Les méthodologies connexes au contrôle interne : la gestion des risques
Les contributeurs à la maîtrise des activités
L’audit interne, l’audit externe, le risk management, la qualité, l’inspection, la conformité, la fonction de contrôle interne, l'assurance.
Le positionnement de la fonction contrôle interne et les rôles des contrôleurs internes
L’organisation du contrôle interne, la complémentarité des deux niveaux, le dispositif de maîtrise des risques, la charte de contrôle interne, d’audit et de conformité
Les documents clefs du contrôle interne
Les procédures de contrôle interne, la matrice risques-contrôles, la cartographie des risques, le plan de contrôle, la fiche de contrôle, la fiche risque
Le glossaire du contrôle interne et application des concepts, étude de cas, vidéos.
Techniques de communication pour auditeur interne, compliance officer et risk officer 8h
Hard controls et Soft controls
Comprendre les exigences spécifiques d'une interaction avec l'audité
Construire un climat fondé sur la confiance et le respect
Etablir la présence de l'auditeur
Ecoute active et concentration sur les dits et non-dits de l'audité
Auto-évaluation
Pratiquer une communication directe avec l'audit
Communiquer efficacement pendant les réunions
Intégrer et évaluer avec précisions les sources multiples d'information et présenter des suggestions qui sensibilisent l'audité
Co-créer avec l'audité les meilleures recommandations t faciliter une culture d'amélioration continue La réfutabilité
Développer et animer un plan de suivi des recommandations
Centrer son attention sur ce qui est important pour l'audité et le laisser assumer des responsabilités d'actions.
Exemples, étude de cas, échanges
Test de connaissance en ligne si inscription au cycle complet en fin de cycle ( test en ligne en autonomie)
Conditions
Support de cours
Le support de cours sera délivré en début du cours.
Certificat
A l’issue de la formation les participants recevront une attestation de présence délivrée par la House of Training.
Un certificat de réussite sera délivré aux participants ayant suivi l'entièreté du parcours avec un taux minimum de présence de 80 % et ayant participé avec succès à l'évaluation finale des compétences.
Lieu
L-1615 Luxembourg
Luxembourg